|
Faktúra |
3117151460
|
Odvoz odpadu
|
98,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2053001
|
04.12.2015 |
|
|
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
14.01.2016 |
|
Faktúra |
1111586667
|
Za mobilný telefón
|
10,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 11/2012
|
13.11.2015 |
|
|
Telefónica Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Objednávka |
108/2015
|
Stoly
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
JOMA NÁBYTOK |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
Objednávka |
109/2015
|
Hračky do MŠ
|
131,11 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
DAMAD-Ing.Marcinko Matúš |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
Objednávka |
109/2015
|
Hračky do MŠ
|
131,11 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
|
DAMAD-Ing.Marcinko Matúš |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
Faktúra |
7510465760
|
Za mobilný telefón
|
43,14 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9902509257
|
30.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
7283385848
|
Zemný plyn 11/2015
|
1 735,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 6300071632
|
02.11.2015 |
|
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
7263000095
|
úrazové poistenie UNIQA
|
438,34 |
s DPH |
|
Zmluva č. 7263000095
|
06.11.2015 |
|
|
UNIQA a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
5779099859
|
Za telefón
|
58,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 9902509257
|
09.11.2015 |
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
3117151299
|
Odvoz odpadu
|
98,10 |
s DPH |
|
Zmluva č. 2053001
|
06.11.2015 |
|
|
Marius Pedersen, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
2250144654
|
Elektrina
|
977,00 |
s DPH |
|
Zmluva č. 5100304229
|
06.11.2015 |
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
1911510577
|
Za potraviny
|
177,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2012
|
19.11.2015 |
|
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
1911510576
|
Za potraviny
|
143,45 |
s DPH |
|
Zmluva č. 1/2012
|
19.11.2015 |
|
|
AG FOODS SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
1502006936
|
hygienické potreby
|
217,04 |
s DPH |
|
Obj. č. 82/2015
|
18.11.2015 |
|
|
HAGLEITNER HYGIENE SK,s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
1501304662
|
Za potraviny
|
207,60 |
s DPH |
|
Zmluva č. 4/2012
|
03.11.2015 |
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
1152208910
|
tlačivá ZŠ
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
530530072
|
Za potraviny
|
248,42 |
s DPH |
|
Zmluva č. 10/2012
|
19.11.2015 |
|
|
INMEDIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Objednávka |
106/2015
|
Kuchynské pomôcky
|
188,31 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Gastro-Galaxi, Dvoriščák |
ŠJ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
22.12.2015 |
|
Faktúra |
87871533
|
Za potraviny
|
68,28 |
s DPH |
|
Zmluva č. 11/2012
|
30.11.2015 |
|
|
MILK-AGRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |
|
Faktúra |
71540774
|
Školské mlieko
|
32,94 |
s DPH |
|
Zmluva č. 21/2012
|
23.11.2015 |
|
|
Tatranská mliekareň, a.s. |
ZŠ s MŠ |
PaedDr. Magdaléna Šafranová |
riaditeľka školy |
16.12.2015 |