|
|
Faktúra |
DF2025/2025073
|
za telefón_5/2025
|
37,32 |
s DPH |
|
zmluva 10.9.2023
|
04.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025072
|
kancelársky materiál_ZŠ
|
87,35 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025071
|
učebné pomôcky
|
913,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Zirek s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
44/2025
|
kancelársky materiál
|
87,35 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025070
|
za mobilné poplatky_4/2025
|
69,57 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
26.05.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025069
|
aktualizačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
ABCedu pre vzdelávanie |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
43/2025
|
učebné pomôcky
|
913,08 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Zirek s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025068
|
hygienické potreby
|
319,04 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
42/2025
|
aktualizačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
ABCedu pre vzdelávanie |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
41/2025
|
hygienické potreby
|
319,04 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025067
|
účtovná závierka agenda 4/2025
|
750,00 |
s DPH |
|
ZoVÚ 03/2025
|
16.05.2025 |
|
|
Ekonomika ZO, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025066
|
HN - potravinové balíčky 4/2025
|
11 903,60 |
s DPH |
|
zmluva 26.6.2024
|
13.05.2025 |
|
|
Súkromná výdajná školská jedáleň |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025065
|
preprava žiakov_Lipany_VP
|
92,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Adrián Bekeč |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025063
|
kancelársky materiál_ZŠ
|
197,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025064
|
preprava žiakov_výlety_VP
|
1 019,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Adrián Bekeč |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025
|
kancelársky materiál
|
197,48 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025062
|
za telefón_4/2025
|
37,32 |
s DPH |
|
zmluva 10.9.2023
|
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2025
|
preprava žiakov Jarovnice-Lipany-Jarovnice
|
92,25 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Adrián Bekeč |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
38/2025
|
preprava žiakov - výlety
|
1 019,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Adrián Bekeč |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2025061
|
čistiace prostriedky
|
636,65 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |