|
Faktúra |
DF2025/2025071
|
učebné pomôcky
|
913,08 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Zirek s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
02.06.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025070
|
za mobilné telefóny_3/2025
|
69,57 |
s DPH |
|
zmluva 7.11.2023
|
26.05.2025 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025069
|
aktualizačné vzdelávanie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
|
|
ABCedu pre vzdelávanie |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
27.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025068
|
hygienické potreby
|
319,04 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovesnsko s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025067
|
účtovná závierka agenda 4/2025
|
750,00 |
s DPH |
|
ZoVÚ 03/2025
|
16.05.2025 |
|
|
Ekonomika ZO, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025066
|
HN - potravinové balíčky 4/2025
|
11 903,60 |
s DPH |
|
zmluva 26.6.2024
|
13.05.2025 |
|
|
Súkromná výdajná školská jedáleň |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025065
|
preprava žiakov_Lipany_VP
|
92,25 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Adrián Bekeč |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025064
|
preprava žiakov_výlety_VP
|
1 019,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Adrián Bekeč |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025063
|
kancelársky materiál_ZŠ
|
197,48 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
|
EPoS SB s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025062
|
za telefón_4/2025
|
37,32 |
s DPH |
|
zmluva 10.9.2023
|
05.05.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
06.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025061
|
čistiace prostriedky
|
636,65 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Lyreco CE, SE |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
02.05.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025059
|
účtovná závierka agenda 3/2025
|
750,00 |
s DPH |
|
ZoVÚ 03/2025
|
24.04.2025 |
|
|
Ekonomika ZO, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025060
|
výchovný koncert
|
350,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Občianské združenie ROCK |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025058
|
preprava žiakov_Jarovnice-Prešov-Jarovnice
|
184,50 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Adrián Bekeč |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025057
|
pracovné stretnutie
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Občianske združenie PRŠÍ |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025056
|
systémová podpora Urbis
|
96,10 |
s DPH |
|
licen.zmluva 25.9.23
|
23.04.2025 |
|
|
MADE spol.s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025054
|
prenájom rohoží 3/2025
|
57,96 |
s DPH |
|
zmluva 13.9.2023
|
16.04.2025 |
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025053
|
prenájom priestorov a občerstvenie
|
834,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
|
|
LINEAS, s.r.o. |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/2025052
|
poplatoky za elektronickú nástenku 2.Q/2025
|
124,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
16.04.2025 |
|
|
eSoft services s.r.o. |
Základná škola, Jarovnice 464 |
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole, Jarovnice 464 |
|
Ing. Eva Srnková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |