Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra JAR-2026/1/75 EDU partner s.r.o. - účtovná agenda 4/2026 780,00 s DPH 28.05.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 28.05.2026 28.05.2026
Faktúra JAR-2026/1/74 RACIOTHERM s.r.o., Javorinská 20, 080 01 Prešov - servis a čistenie kotlov 209,59 s DPH 26.05.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 26.05.2026 26.05.2026
Faktúra JAR-2026/73 Adrian Bekeč, Uzovský Šalgov 38, p. Ražňany - autobus ZOO Spišská Nová Ves 2x 738,00 s DPH 22.05.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra JAR-2026/1/72 TENDERPROJEKT, s.r.o., Obrancov mieru 4679/32, Prešov Verejné obstarávanie - zabezpečenie služieb so stravovaním a dovozom desiatových balíčkov pre žiakov ZŠ Jarovnice 464 800,00 s DPH 22.05.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 22.05.2026 22.05.2026
Faktúra JARR-2026/1/71 Alza.sk - statív FIDEX Creator Tripod 40,88 s DPH 14.05.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 14.05.2026 14.05.2026
Faktúra JAR-2026/1/70 O2 - mobilné poplatky 78,80 s DPH 13.05.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 13.05.2026 13.05.2026
Faktúra JAR-2026/1/69 KUBO MEDIA, s.r.o. - online knižnica 360,00 s DPH 07.05.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 08.05.2026 07.05.2026
Faktúra JAR-2026/1/67 Súkromná výdajná školská jedáleň 12 002,50 s DPH 07.05.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 08.05.2026 05.05.2026
Faktúra JAR-2026/1/66 R.D.Tech - BOZP 1,2,3/2026 200,00 s DPH 05.05.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 05.05.2026 05.05.2026
Faktúra JAR-2026/1/68 Domator24 Sp.z o.o. - šaťňové skrinky 1 415,90 s DPH 07.05.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 04.05.2026 05.05.2026
Faktúra JAR-2026/1/65 eSoft services s.r.o. - servisné poplatky za elektronickú nástenku Proxia.Live 2 štvrťrok/2026 132,00 s DPH 27.04.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 27.04.2026 27.04.2026
Faktúra JAR-2026/1/64 EDU partner s.r.o. - účtovná agenda 3/2026 780,00 s DPH 21.04.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 21.04.2026 21.04.2026
Faktúra JAR-2026/1/63 Hagleitner - toaletný papier, servítky na ruky 541,88 s DPH 21.04.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 21.04.2026 21.04.2026
Faktúra JAR-2026/1/61 APL plus, s.r.o. - kancelárske potreby 507,28 s DPH 17.04.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 17.04.2026 17.04.2026
Faktúra JAR-2026/1/60 Súkromná výdajná školská jedáleň - potravinové balíčky 3/0206 11 518,30 s DPH 14.04.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 15.04.2026 14.04.2026
Faktúra JAR-2026/1/59 O2 - mobilné poplatky 81,66 s DPH 13.04.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 13.04.2026 13.04.2026
Faktúra JAR-2026/1/58 Telekom - mobilné poplatky 37,32 s DPH 09.04.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 09.04.2026 09.04.2026
Faktúra JAR-2026/1/57 Lyreco - pronto na prach 42,93 s DPH 09.04.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 09.04.2026 09.04.2026
Faktúra JAR-2026/1/56 EP PROTECT s.r.o. - GDPR obdobie 1-3/2026 90,00 s DPH 01.04.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 01.04.2026 01.04.2026
Faktúra JAR-2026/1/55 MADE spol. s.r.o. - systémová podpora 1.4.-30.6.2026 99,95 s DPH 01.04.2026 Ing. Eva Srnková riaditeľka školy 01.04.2026 01.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/9192