|   | Faktúra |  | 3. SPP - 7236959344 |  | s DPH |  |  | 16.02.2011 |  |  |  |  |  |  |  | 
					
						|  | Faktúra | 168033 | darčekové tašky s logom | 258,89 | s DPH | Obj. č. 41/2019 |  | 28.05.2019 |  |  | National Pen | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 | 
					
						|  | Objednávka | 45/2019 | renovácia cartridgov | 412,80 | s DPH |  |  | 23.05.2019 |  |  | EVER s.r.o. | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 | 
					
						|  | Objednávka | 44/2019 | oprava poškodeného WC | 179,70 | s DPH |  |  | 02.04.2019 |  |  | Kravec Dušan - KRAGAS | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 12.04.2019 | 
					
						|  | Objednávka | 43/2019 | prečalúnenie stoličiek v ŠJ | 324,00 | s DPH |  |  | 20.05.2019 |  |  | Jaroslav Džačovský - ČALUNA | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 30.05.2019 | 
					
						|  | Objednávka | 42/2019 | dvere plné biele | 770,00 | s DPH |  |  | 14.05.2019 |  |  | SHimon-Ing. Michal Troščák | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 24.05.2019 | 
					
						|  | Objednávka | 41/2019 | darčekové nákupné tašky s logom školy | 258,89 | s DPH |  |  | 16.05.2019 |  |  | National Pen | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 24.05.2019 | 
					
						|  | Objednávka | 39/2019 | dávkovače, osviežovače | 926,04 | s DPH |  |  | 14.05.2019 |  |  | Hagleitner Slovensko | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 24.05.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 20190211 | strava zo SF 11/2019 | 272,00 | s DPH |  |  | 29.11.2019 |  |  | ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 22.01.2020 | 
					
						|  | Faktúra | 519312426 | overenie kuchynských váh | 27,00 | s DPH | Obj. č. 48/2019 |  | 30.05.2019 |  |  | Slovenská legálna metrológia, n.o. | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 190051 | materiál na opravy | 462,53 | s DPH | Obj. č. 47/2019 |  | 30.05.2019 |  |  | SHimon-Ing. Michal Troščák | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 20190305 | réžia 5/2019 | 528,82 | s DPH |  |  | 31.05.2019 |  |  | ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-príj.ú. | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 | 
					
						|  | Objednávka | 47/2019 | materiál na drobné opravy | 462,53 | s DPH |  |  | 27.05.2019 |  |  | SHimon-Ing. Michal Troščák | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 07.06.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 20190105 | Strava HN - obedy | 2 073,26 | s DPH |  |  | 31.05.2019 |  |  | ŠJ pri ZŠ s MŠ Jarovnice-potr.ú. | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 31719 | zámok+kľúče-15ks, petlice | 223,10 | s DPH | Obj. č. 38/2019 |  | 24.05.2019 |  |  | HAUS Seman,s.r.o. | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 1945722 | prenájom rohoží | 14,09 | s DPH |  |  | 24.05.2019 |  |  | Lindstrom, s.r.o. | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 420190399 | Materiálno-spotreb.normy | 51,80 | s DPH |  |  | 23.05.2019 |  |  | Ballux, spol.s.r.o. | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 1902001377 | hyg.potreby + dávkovače | 926,04 | s DPH | Obj. č. 39/2019 |  | 22.05.2019 |  |  | HAGLEITNER HYGIENE SK,s.r.o. | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 1022219 | PC+monitor-2x,notebook-1x | 1 756,80 | s DPH | Obj. č. 46/2019 |  | 24.05.2019 |  |  | EVER s.r.o. | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 | 
					
						|  | Faktúra | 190040 | dvere biele 10ks | 770,00 | s DPH | Obj. č. 42/2019 |  | 17.05.2019 |  |  | SHimon-Ing. Michal Troščák | ZŠ s MŠ | PaedDr. Magdaléna Šafranová | riaditeľka školy | 06.06.2019 |